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Audit et contrôle interne / Benoit Pigé
Titre : Audit et contrôle interne : de la conformité au jugement Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoit Pigé, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Caen : Éditions EMS, management & société Année de publication : DL 2017 Collection : Les essentiels de la gestion Importance : 1 vol. (216 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84769-993-7 Prix : 22,50 EUR Note générale : Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Entreprises Vérification interne Contrôle de gestion Index. décimale : 657.45 Résumé : Dans une économie mondialisée, où les relations sociales se distendent et où les normes morales et sociales connaissent des évolutions très fortes, le besoin de confiance apparaît plus que jamais nécessaire. En formalisant les procédures, les mécanismes de contrôle et les règles de supervision, le contrôle interne apporte la garantie que le produit ou le service réalisé correspond bien aux caractéristiques qui lui sont attribuées. L'audit est le complément, la certification (le plus souvent externe) que les procédures de contrôle interne fonctionnent et sont adaptées, et que le produit ou le service réalisé respecte les normes en vigueur. Sans un système de contrôle interne efficace et efficient qui apporte la garantie d'un réel pilotage de l'organisation, et sans un audit de qualité qui apporte aux parties prenantes la confiance dans l'information transmise, c'est l'ensemble du système de gouvernance de l'entreprise qui s'effondre. Se former au contrôle interne et à l'audit ne devrait donc pas d'abord consister en l'apprentissage de normes qu'il suffirait d'appliquer, mais plutôt en la formation du jugement, de la capacité humaine à appréhender un système complexe pour en percevoir les forces et les faiblesses et pour en évaluer les risques qui pèsent sur les diverses parties prenantes. Audit et contrôle interne : de la conformité au jugement [texte imprimé] / Benoit Pigé, Auteur . - 4e éd. . - Caen : Éditions EMS, management & société, DL 2017 . - 1 vol. (216 p.) : ill. ; 24 cm. - (Les essentiels de la gestion) .
ISBN : 978-2-84769-993-7 : 22,50 EUR
Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Entreprises Vérification interne Contrôle de gestion Index. décimale : 657.45 Résumé : Dans une économie mondialisée, où les relations sociales se distendent et où les normes morales et sociales connaissent des évolutions très fortes, le besoin de confiance apparaît plus que jamais nécessaire. En formalisant les procédures, les mécanismes de contrôle et les règles de supervision, le contrôle interne apporte la garantie que le produit ou le service réalisé correspond bien aux caractéristiques qui lui sont attribuées. L'audit est le complément, la certification (le plus souvent externe) que les procédures de contrôle interne fonctionnent et sont adaptées, et que le produit ou le service réalisé respecte les normes en vigueur. Sans un système de contrôle interne efficace et efficient qui apporte la garantie d'un réel pilotage de l'organisation, et sans un audit de qualité qui apporte aux parties prenantes la confiance dans l'information transmise, c'est l'ensemble du système de gouvernance de l'entreprise qui s'effondre. Se former au contrôle interne et à l'audit ne devrait donc pas d'abord consister en l'apprentissage de normes qu'il suffirait d'appliquer, mais plutôt en la formation du jugement, de la capacité humaine à appréhender un système complexe pour en percevoir les forces et les faiblesses et pour en évaluer les risques qui pèsent sur les diverses parties prenantes. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité F036018 657.45-52/01 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible F036019 657.45-52/02 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible F036020 657.45-52/03 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible Quelques leçons d'audit interne / Richard F. Chambers
Titre : Quelques leçons d'audit interne : les conseils d'un grand professionnel Type de document : texte imprimé Auteurs : Richard F. Chambers, Auteur Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : DL 2016 Autre Editeur : IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle internes Importance : 1 vol. (265 p.) Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-56413-6 Prix : 34 EUR Note générale : Trad. de l'anglais Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Mots-clés : Vérification interne Index. décimale : 657.45 Quelques leçons d'audit interne : les conseils d'un grand professionnel [texte imprimé] / Richard F. Chambers, Auteur . - Paris : Eyrolles : IFACI, Institut français de l'audit et du contrôle internes, DL 2016 . - 1 vol. (265 p.) ; 22 cm.
ISBN : 978-2-212-56413-6 : 34 EUR
Trad. de l'anglais
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Mots-clés : Vérification interne Index. décimale : 657.45 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité F035982 657.45-50/01 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible F035983 657.45-50/02 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible F035984 657.45-50/03 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 657.45 : vérification comptable المراجعة المØاسبية Disponible Fonction achats / Frédéric Bernard
Titre : Fonction achats : contrôle interne et gestion des risques Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Bernard (1967-....), Auteur ; Éric Salviac, Auteur Editeur : Paris : Maxima-L. du Mesnil Année de publication : cop. 2009 Importance : 1 vol. (298 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84001-576-5 Prix : 44 EUR Note générale : Bibliogr. et webliogr. p. 287-290. Glossaire. Index Langues : Français (fre) Mots-clés : Approvisionnement dans l'entreprise Vérification interne Évaluation du risque Index. décimale : 332.7 Résumé : La fonction achat évolue aujourd'hui dans une dynamique et selon des enjeux critiques pour les entreprises. Il convient donc de bien mesure et de prévenir les risques auxquels elle expose l'entreprise : financiers, industriels, juridiques... Fonction achats : contrôle interne et gestion des risques [texte imprimé] / Frédéric Bernard (1967-....), Auteur ; Éric Salviac, Auteur . - Paris : Maxima-L. du Mesnil, cop. 2009 . - 1 vol. (298 p.) : graph., couv. ill. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-84001-576-5 : 44 EUR
Bibliogr. et webliogr. p. 287-290. Glossaire. Index
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Approvisionnement dans l'entreprise Vérification interne Évaluation du risque Index. décimale : 332.7 Résumé : La fonction achat évolue aujourd'hui dans une dynamique et selon des enjeux critiques pour les entreprises. Il convient donc de bien mesure et de prévenir les risques auxquels elle expose l'entreprise : financiers, industriels, juridiques... Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité A036063 332.7-15/01 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 332.7 : crédit الإئتمان Disponible A036064 332.7-15/02 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 332.7 : crédit الإئتمان Disponible A036065 332.7-15/03 Livre arabe Magasin des ouvrages en français 332.7 : crédit الإئتمان Disponible La gouvernance de l'entreprise / Eustache Ebondo Wa Mandzila
Titre : La gouvernance de l'entreprise : une approche par l'audit et le contrôle interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Eustache Ebondo Wa Mandzila, Auteur ; Renard J., Auteur Editeur : Paris : L'Harmattan Année de publication : 2005 Importance : 349 p. Format : 22 x 14 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-296-00245-6 Langues : Français (fre) Mots-clés : vérification interne audit gouvernance Index. décimale : 658.401 Résumé : Explique et définit les fondements théoriques des audits sans lesquels une entreprise ne saurait savoir d'ou elle vient et pressentir ou elle doit aller. Audit interne et externe sont déclinés dans toutes leurs composantes, en situation par rapport au contrôle interne. La gouvernance de l'entreprise : une approche par l'audit et le contrôle interne [texte imprimé] / Eustache Ebondo Wa Mandzila, Auteur ; Renard J., Auteur . - Paris : L'Harmattan, 2005 . - 349 p. ; 22 x 14 cm.
ISBN : 978-2-296-00245-6
Langues : Français (fre)
Mots-clés : vérification interne audit gouvernance Index. décimale : 658.401 Résumé : Explique et définit les fondements théoriques des audits sans lesquels une entreprise ne saurait savoir d'ou elle vient et pressentir ou elle doit aller. Audit interne et externe sont déclinés dans toutes leurs composantes, en situation par rapport au contrôle interne. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité F015142 658.401-01/ 01 livre francais Magasin des ouvrages en français 658.401:planification,élaboration des politiquesالتخطيط Ùˆ الرقابة وإدارة الجودة Disponible F015143 658.401-01/ 02 livre francais salle des périodiques 658.401:planification,élaboration des politiquesالتخطيط Ùˆ الرقابة وإدارة الجودة Exclu du prêt Théories et pratique de l'audit interne / Jacques Renard
Titre : Théories et pratique de l'audit interne Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Renard, Auteur Mention d'édition : 4e éd. Editeur : Paris : Ed. d'Organisation Année de publication : 2002 Importance : 462 p. Format : 24 x 16 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2709-8 Langues : Français (fre) Mots-clés : vérification interne Index. décimale : 658.45 Résumé : Présente la fonction d'audit interne et ses diverses caractéristiques, précise et explique sa finalité et le concept sur lequel il repose, le contrôle interne. Expose les différentes étapes d'une mission d'audit, décrit les outils utilisés par l'auditeur et aborde les questions d'organisation du service, de gestion des hommes, d'organisation des missions et de sa place dans l'entreprise. Théories et pratique de l'audit interne [texte imprimé] / Jacques Renard, Auteur . - 4e éd. . - Paris : Ed. d'Organisation, 2002 . - 462 p. ; 24 x 16 cm.
ISBN : 978-2-7081-2709-8
Langues : Français (fre)
Mots-clés : vérification interne Index. décimale : 658.45 Résumé : Présente la fonction d'audit interne et ses diverses caractéristiques, précise et explique sa finalité et le concept sur lequel il repose, le contrôle interne. Expose les différentes étapes d'une mission d'audit, décrit les outils utilisés par l'auditeur et aborde les questions d'organisation du service, de gestion des hommes, d'organisation des missions et de sa place dans l'entreprise. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité F007502 658.45-69/ 01 livre francais Magasin des ouvrages en français 658.45:communication الإتصالات الإدارية Disponible